首页 > 浏阳市政府 > 市政府机构 > 乡镇街道 > 沙市镇 > 财政信息 > 财政预决算 > 乡镇街道预决算

沙市镇2019年部门预算公开说明

发布时间 : 2019-05-14 来源:沙市镇 字体大小:

沙市镇人民政府2019年度部门预算

目    录


第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算三公经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表


一、部门基本概况

1、职能职责:

加强乡镇政府公共服务职能,宣传和贯彻机关法律、法规、政策;发展农村经济,增加农民收入,保障农民基本经济权益,教育、卫生、环境卫生、环境保护、生态建设、安全生产、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等其他公共服务。

2、机构设置:

(1)部门设置。本部门由三个行政部门及六个事业部门组成,分别是镇政府机关(含党政办、党建办、纪律监察室、综治办、经济发展办、农办)、财政所、司法所、计生生育服务站、安监和企业服务站、规划建设环保站(含环保站)、城乡统筹办、社会发展办(含文化站)、农业综合服务站(水管站)、林业管理服务站共9个站所。

2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工144人(其中合同制聘用人员25人),退休人员77人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括。

行政部门:镇政府机关(含党政办、党建办、纪律监察室、综治办、经济发展办、农办)、财政所、司法所。

事业部门:计生生育服务站、安监和企业服务站、规划建设环保站(含环保站)、城乡统筹办、社会发展办(含文化站)、农业综合服务站、水务林业管理服务站。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括沙市镇属行政单位基本运行的经费,也包括沙市镇归口管理使用的专项经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数3545.41万元,其中,一般公共预算拨款3500.41万元,政府性基金预算收入45万元。收入较去年增加258.95万元,主要是省市规范了乡镇部门非税收入票据使用,增加乡镇非税收入。

(二)支出预算:2019年年初预算数3545.41万元,其中,一般公共服务617.11万元,公共安全256.68万元,社会保障和就业支出214.45万元,医疗卫生支出255.38万元,城乡社区支出799.79万元,农林水支出1296.14万元,灾害防治及应急管理支出105.86万元。支出较去年增加258.95万元,主要是城乡社区支出和农林水支出的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入3545.41万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为1932.21万元,其中,工资福利支出1621.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出234万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助支出76.98万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等;

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为1613.2万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项业务费、基本建设支出等。其中:专项工作类项目支出850万元,主要用于社会综治维稳、计划生育、城镇建设、经济建设等方面;社会发展类项目支出300万元,主要是用于农业结构调整等方面;对乡镇和村级补助类项目支出463.2万元,主要用于村级运行等方面。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年镇本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款234万元,比2018年预算减少 4万元,下降 1.68%

(二)三公经费预算

2019三公经费预算数为100.71万元,其中,公务接待费82.01万元,公务用车购置及运行费18.7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费18.7万元),因公出国(境)费 0万元。2019三公经费预算与2018年持平。

(三)政府采购情况

2019年政府采购预算总额 19.5万元,其中,政府采购货物预算19.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年沙市镇整体支出3545.41万元,全部实行支出绩效目标管理。编报绩效目标管理项目7个,涉及项目支出1613.2万元,其中:专项工作类项目5个,环境卫生整治预算300万元,城镇建设工作预算300万元,财政资金监管工作预算10万元,综治维稳服务预算200万元,卫计服务工作预算40万元;社会事业发展类项目1个,农业结构调整建设工作预算300万元;对乡镇和村级补助类项目1个,预算463.2万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用使用情况

截至20181231日,部门所属车辆2辆,单价50万元以上有通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。2018年采购车辆0辆。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表


201957

沙市镇2019年部门预算公开表格.xlsx
相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页