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浏阳市农业发展事务中心2024年部门预算说明

发布时间 : 2024-03-08 来源:农业发展事务中心 字体大小:

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责宣传、贯彻农业生产和技术推广服务的有关法规政策。

2、负责指导创建农业科技示范点,开展农业产前、产中,产后服务。

3、负责全市农业产业发展规划和计划的组织实施。

4、负责全市农业生产技术指导和公益性技术服务。

5、负责全市农业公共信息服务,承担农业技术培训和咨询,宣传普及农业科技知识,推广先进经验,组织技术和学术交流。

6、负责全市农业种质资源开发利用。

7、负责全市农业新品种、新技术、新机具、新成果的引进、示范和推广及相关服务。

8、负责农业防灾减灾相关工作,监测、发布农业灾情,组织种子、化肥、农机等救灾物资储备和调拨,提出农业生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9、负责全市政策性农业保险(不含养殖业保险)、农业补贴和奖励等国家强农惠农政策的组织实施。

10、负责全市农业产业发展和相关公益服务项目的资金安排、项目申报和组织实施。

11、负责推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12、负责承办市委、市政府和市农业农村局交办的其他工作。

(二)机构设置

中心内设综合部(人力资源部)、财务部、党建纪检办、畜牧水产推广服务部、粮油作物推广服务部(种业推广服务部)、经济作物推广服务部(蔬菜推广服务部)、农机推广服务部、农业资源保护与利用服务部8个部室。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有浏阳市农业发展事务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算18,851.61万元,其中:一般公共预算拨款18,851.61万元,纳入专户管理的非税收入0万元,政府性基金预算拨款0万元,长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年增加15,513.23万元,主要是2024年将耕地地力补贴等上级转移支付资金纳入了预算。

(二)支出预算:2024年本单位支出预算18,851.61万元,其中,社会保障和就业支出211.47万元,农林水支出17,849.14万元,粮油物资储备支出791万元。支出较去年增加15,513.23万元,主要是2024年将耕地地力补贴等上级转移支付资金纳入了预算。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算18,851.61万元,其中社会保障和就业支出211.47万元,占1.12%;农林水支出17,849.14万元,占94.68%;粮油物资储备支出791万元,占4.2%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数2,033.21万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,875.21万元,公用经费158万元,支出较去年减少290.39万元,主要是部分参公人员和动植保部人员调至农业农村局。

(二)项目支出:2024年本单位项目支出预算16,818.4万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:事业运行支出5万元,主要用于物业管理等方面;农业结构调整补贴支出100万元,主要用于受污染耕地安全利用等方面;农业生产发展支出12,762.4万元,主要用于耕地地力保护补贴、种植业保险奖励、农机购置补贴等方面;其他农业农村支出30万元,主要用于湘东黑山羊保护与发展等方面;其他目标价格补贴支出3,130万元,主要用于稻谷目标价格补贴等方面;其他粮油物资事务支出791万元,主要用于菜籽油生产等方面。支出较去年增加15,803.62万元,主要是2024年将耕地地力补贴等上级转移支付资金纳入了本级预算。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算,故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年本单位机关运行经费158万元,比上年预算减少34万元,下降17.71%,主要是部分参公人员和动植保部人员调至农业农村局,相关公用经费预算减少。

(二)“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少12万元,主要是节约了“三公”经费开支。

(三)一般性支出情况

2024年本单位会议费预算1万元,用于粮食生产相关会议;培训费预算1万元,用于粮食生产相关培训;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等,预算0万元。

(四)政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额288万元,其中,货物类采购预算288万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2023年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理,纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为18,851.61万元,其中基本支出2,033.21万元,项目支出16,818.4万元,具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年政府性基金预算支出情况表 

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2024年预算项目绩效目标表 

十、2024年整体支出绩效目标表 

相关附件下载: 

2024年部门预算公开表



2024部门预算公开表.xlsx
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