2019年度浏阳市国有资产事务中心部门决算
目 录
第一部分 浏阳市国有资产事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
浏阳市国有资产事务中心概况
一、部门职责
浏阳市国有资产事务中心(以下简称“国资中心”)成立于2019年3月,是市政府直属公益一类正科级全额拨款事业单位,主要职责有:
(一)贯彻执行机关事业单位国有资产管理的有关法律法规和政策,拟定市本级机关事业单位资产配置、使用、处置等方面的制度和办法草案并组织实施。
(二)负责市本级机关事业单位及其创办的具有法人资格的企业产权界定,产权登记,资产清查、配置、使用、处置等具体事务工作。
(三)根据市人民政府授权,代表市人民政府履行出资人职责。
(四)负责全市国有资产保值增值指标体系和国有企业经营业绩考核体系建设,承担全市国有资产保值增值、经营状况评估、风险控制等具体事务工作。
(五)指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构,指导所服务企业制定改革发展规划,推动市属国有经济布局和经济结构的战略性调整;指导所服务企业引进战略投资者和产权(股权)招商引资与资本合作。
(六)负责指导所服务企业和国有资产的统计分析、产权评估、信息发布、对外交流与合作等具体事务工作。
(七)向市人民政府报告履行出资人职责情况,接受市人民政府的监督与考核;掌握所服务企业稳定情况信息,指导所服务企业贯彻落实国家安全生产政策及有关法律法规、行业标准。
(八)负责全市机关事业单位国有资产信息系统的建设和日常维护。
(九)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。国资中心内设机构包括办公室、行政事业资产部、国有企业资产部三个科室。
(二)决算单位构成。国资中心只有本级,没有二级预算单位,故2019年部门决算汇总公开单位只有单位本级。
第二部分
2019年度部门决算表
收入支出决算总表
部门:浏阳市国有资产事务中心
公开01表
单位:万元
收 入 |
支 出 | ||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
134.82 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
134.82 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
三、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
||
四、事业收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
||
五、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
||
六、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
||
七、其他收入 |
7 |
七、…… |
20 |
||
8 |
21 |
||||
本年收入合计 |
9 |
134.82 |
本年支出合计 |
22 |
134.82 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||
年初结转和结余 |
11 |
年末结转和结余 |
24 |
||
12 |
25 |
||||
总计 |
13 |
134.82 |
总计 |
26 |
134.82 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门: 浏阳市国有资产事务中心
公开02表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
134.82 |
134.82 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
134.82 |
134.82 |
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
118.99 |
118.99 |
|||||
2010301 |
行政运行 |
46.99 |
46.99 |
|||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
72.00 |
72.00 |
|||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15.83 |
15.83 |
|||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15.83 |
15.83 |
|||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
部门:浏阳市国有资产事务中心 公开03表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合 计 |
134.82 |
46.99 |
87.83 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
134.82 |
46.99 |
87.83 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
118.99 |
46.99 |
72.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
46.99 |
46.99 |
0.00 |
|||
2010302 |
一般行政管理事务 |
72.00 |
0.00 |
72.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15.83 |
0.00 |
15.83 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15.83 |
0.00 |
15.83 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门:浏阳市国有资产事务中心 公开04表
单位:万元
收 入 |
支 出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
134.82 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
134.82 |
134.82 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
|||||
5 |
五、教育支出 |
19 |
|||||
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
|||||
7 |
七、… |
21 |
|||||
8 |
22 |
||||||
本年收入合计 |
9 |
134.82 |
本年支出合计 |
23 |
134.82 |
134.82 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
25 |
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||
13 |
27 |
||||||
总计 |
14 |
134.82 |
总计 |
28 |
134.82 |
134.82 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:浏阳市国有资产事务中心
公开05表
单位:万元
项 目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小 计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
134.82 |
46.99 |
87.83 | |
201 |
一般公共服务支出 |
134.82 |
46.99 |
87.83 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
118.99 |
46.99 |
72.00 |
2010301 |
行政运行 |
46.99 |
46.99 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
72.00 |
0.00 |
72.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15.83 |
0.00 |
15.83 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15.83 |
0.00 |
15.83 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:浏阳市国有资产事务中心
公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
44.96 |
302 |
商品和服务支出 |
1.26 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
30.48 |
30201 |
办公费 |
0.12 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
|||
30103 |
奖金 |
5.17 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
30206 |
电费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
0.02 |
31005 |
基础设施建设 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.34 |
30211 |
差旅费 |
31008 |
物资储备 |
||
30113 |
住房公积金 |
2.97 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.77 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
30305 |
生活补助 |
0.77 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
399 |
其他支出 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
39906 |
赠与 |
|||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.88 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39999 |
其他支出 |
|||
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
30239 |
其他交通费用 |
0.07 |
||||
30240 |
税金及附加费用 |
|||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.17 |
||||||
人员经费合计 |
45.73 |
公用经费合计 |
1.26 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:浏阳市国有资产事务中心 公开07表
单位:万元
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
备注:2019年度本单位无“三公”经费预算与支出,故本表无数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:浏阳市国有资产事务中心
公开08表
单位:万元
项 目 |
年初结转 和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 | |||
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
|||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
备注:2019年度本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度总收入134.82万元,总支出134.82万元。与2018年相比,增加134.82万元,增长100%,主要是因为国资中心系2019年机构改革新成立单位,无2018年决算数据。
二、收入决算情况说明
本年收入合计134.82万元,全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计134.82万元,其中:基本支出46.99万元,占34.85%;项目支出87.83万元,占65.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计134.82万元、支出总计134.82万元,与2018年相比,增加134.82万元,增长100%,主要是因为国资中心系2019年机构改革新成立单位,无2018年决算数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出134.82万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加134.82万元,增长100%,主要是因为国资中心系2019年机构改革新成立单位,无2018年决算数据。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出134.82万元,全部用于一般公共服务(类)支出,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
国资中心系2019年3月份成立单位,无2019年年初预算数。2019年度财政拨款支出决算数为134.82万元,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算为46.99万元;
2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为72万元;
3、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)支出决算为15.83万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出46.99万元,其中:人员经费45.73万元,占基本支出的97.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、住房公积金等;公用经费1.26万元,占基本支出的2.68%,主要包括办公费、邮电费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
国资中心系2019年3月份成立单位,故无2019年年初“三公”经费预算数。2019年度国资中心“三公”经费支出决算数为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收入和支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
(一)本部门预算绩效管理开展情况
为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》(浏财函〔2020〕5号)要求,本单位对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评,形成了自评报告,已在浏阳市人民政府门户网站进行公开(详见附件)。
(二)部门整体支出绩效自评结果
根据部门整体支出绩效评价指标,部门整体支出绩效自评得分98分,等级为“优秀”,从评价情况来看,预算执行情况好,绩效目标达成情况较好。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2019 年度机关运行经费支出1.26万元,比年初预算数增加1.26万元,增长100%。主要原因是:本单位系2019年3月成立单位,无2019年年初预算数。
(二)一般性支出情况
2019年本单位未开支会议费、培训费,未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(三)政府采购支出情况
本单位2019年度政府采购支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费:是指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件:浏阳市国有资产事务中心2019年部门整体支出绩效自评报告
浏阳市国有资产事务中心
2020年11月18日
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