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浏阳市鞭炮烟花产业发展中心2020年部门预算

发布时间 : 2020-06-05 来源:浏阳市鞭炮烟花产业发展中心 字体大小:

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第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用使用情况

六、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分 2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

贯彻执行国家有关烟花爆竹行业管理的政策法规。负责制订全市烟花爆竹行业管理的政策、办法和规定;负责制订全市烟花爆竹产业发展规划和年度计划;负责制订全市烟花爆竹行业规范并组织实施。协调、指导浏阳烟花爆竹地方标准、行业标准的制订、修订工作;为做好烟花爆竹产品及原辅材料综合监管提供服务,负责各出口仓储基地管理的统筹协调工作。根据市人民政府授权,承担出口烟花爆竹产地监装工作职责,并接受星沙海关驻浏阳办事处的业务指导和监督。监测、分析烟花爆竹产业发展动态。及时掌握相关政策调整、经济信息,指导、协助企业拓展市场。负责做好与各地各级烟花爆竹行业管理部门的协调交流工作;协助做好省外烟花爆竹供应和市场推广工作。负责全市烟花爆竹产业品牌形象的对外宣传、推广工作;指导全市烟花爆竹经营企业提升品牌意识,推动品牌建设。指导烟花爆竹行业科技创新,推动企业技术创新体系建设;组织协调全市烟花爆竹行业新工艺、新机械、新材料、新产品、新包装的研发、鉴定、推介和奖励工作,促进行业高新技术的推广运用。指导、配合做好全市焰火燃放企业的管理,促进焰火燃放技术提升,规范焰火燃放行为;协助做好焰火燃放资质评定工作。指导、促进行业加强对外经济技术合作。为浏阳烟花爆竹行业引进资金、人才、技术和先进管理经验提供服务;协助做好行业从业人员技术职称评定工作。指导浏阳市烟花爆竹总会等行业协会工作。

(二)机构设置

(1)部门设置:我中心系市人民政府直属公益一类正科级事业单位,核定内设机构5个,1个二级机构,综合部、市场部、科教部、焰火燃放指导部、调控部、烟花爆竹机械化服务中心。

(2)人员情况:我中心现有在职干部职工26人,编委登记实际在册人员26人。人才引进2人,自主用工人员1人,退休人员17人。

二、部门预算单位构成

浏阳市鞭炮烟花产业发展中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入和上级补助收入等;支出包括保障中心机关基本运行的经费,也包括归口管理使用的专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算,故2020年政府性基金预算表为空。(无政府性基金预算单位解释说明)

(一)收入预算,2020年年初预算数503.57万元,其中,一般公共预算拨款503.57万元。收入较去年减少8.9万元,主要是由于人员退休减少基本支出。

(二)支出预算,2020年年初预算数503.57万元,其中,事业单位离退休18.22万元,行政运行423.19万元,一般行政管理62.16万元。支出较去年减少8.9万元,主要是人员退休减少基本支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入503.57万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为441.41万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为62.16万元,是指单位为完成全市花炮产业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:全市花炮大会支出10万元,主要用于全市花炮产业发展大会;花炮行业管理工作经费42.8万元,主要用于全市花炮行业管理服务方面;市级专项重点项目经费9.36万元,主要用于市级专项重点项目业务费用方面。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年中心机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款26万元,比2019年预算减少1万元,下降3.7%,主要是人员减少。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为8万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费:无,因公出国(境)费:无。

2020年“三公”经费预算较2019年减少4万元,减少33.3%。主要是主要原因是进一步严格中央八项规定,减少公务接待支出。

(三)政府采购情况

2020年政府采购预算无。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年我中心整体支出503.57万元,全部实行整体支出绩效目标管理。其中部门预算项目为全市花炮大会支出10万元,花炮行业管理工作经费42.8万元,市级专项重点项目经费9.36万元,以上项目都为小项目,无重点项目情况,因此无重点项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,固定资产原值年初数47.52万元、年末数49.33万元,其中固定资产累计折旧35.15万元,固定资产净值年末数为14.18万元,增加其他一般办公设备购置固定资产1.81万元;无形资产原值年初数1470.42万元、年末数1470.42万元,其中无形资产累计摊销704.78万元,无形资产净值年末数为765.65万元。净资产年初数1517.94万元,年末数786.79万元。本单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

六、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

第二部分 2020年部门预算公开表格(详细数据见附件)

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表(公开到功能分类项级科目)

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表(公开到经济性质分类款级科目)

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表(细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开)

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表



浏阳市鞭炮烟花产业发展中心

2020年6月5日

浏阳市鞭炮烟花产业发展中心2020年预算公开表.xls
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