浏阳市残疾人联合会2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年政府性基金预算支出情况表
八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、2024年预算项目绩效目标表
十、2024年整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益。
2、团结教育残疾人遵纪守法,履行应尽义务,发扬乐观进取精神。
3、履行政府赋予的职责,管理和发展残疾人事业,为残疾人服务,开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作。
4、改善残疾人参与社会生活的环境和条件;管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,倡导社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
6、联系、指导各残疾人群众组织。承办市委、市人民政府交办的其他工作。
(二)机构设置
浏阳市残疾人联合会成立于1990年12月, 2002年3月明确为市人民政府管理的全市性残疾人事业团体。现设有办公室和二级机构浏阳市残疾人就业服务中心。浏阳市残疾人就业服务中心于2003年1月批准成立,为浏阳市残疾人联合会管理的事业单位。其业务范围是:综合管理辖区内残疾人劳动就业服务工作,掌握残疾人劳动力资源状况和用人单位需求;开展职业培训;具体运筹按比例就业,收放、管理残疾人就业保障金;扶持残疾人个体、集体从业。
二、部门预算单位构成
2024年部门预算公开单位仅浏阳市残疾人联合会本级,残疾人就业服务中心无独立财务。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1,682.63万元,其中:一般公共预算拨款1,682.63万元,纳入专户管理的非税收入0万元,政府性基金预算拨款0万元,长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年增加186.56万元,主要是残疾人托养补助和残疾儿童康复经费增加。
(二)支出预算:2024年本单位支出预算1,682.63万元,其中,社会保障和就业支出1,682.63万元。支出较去年增加186.56万元,主要是残疾人托养补助和残疾儿童康复经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算1,682.63万元,其中社会保障和就业支出1,682.63万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数282.04万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费260.04万元,公用经费22万元,支出较去年增加1.56万元,主要是干部工资晋级晋档增加的基本工资及津补贴。
(二)项目支出:2024年本单位项目支出预算1,400.59万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:残疾人康复支出491.54万元,主要用于残疾儿童康复救助、辅助器具补贴等方面等方面;残疾人就业支出497.19万元,主要用于残疾人教育资助、残疾人创业扶持和残疾人托养等方面等方面;残疾人体育支出20万元,主要用于残疾人文化体育活动开展、残疾人运动员训练补助等方面等方面;其他残疾人事业支出391.86万元,主要用于残疾人家庭无障碍改造、重度残疾人免费参加医保、残疾人状况调查等等方面。支出较去年增加185万元,主要是残疾人托养补助和残疾儿童康复经费增加。
五、政府性基金预算支出
2024年本单位无政府性基金预算,故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本单位机关运行经费22万元,比上年预算减少2万元,下降8.33%,主要是单位人员减少,相应的运行经费减少。
(二)“三公”经费预算
2024年本单位“三公”经费预算数为3.4万元,其中,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行维护费2.6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.6万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
(三)一般性支出情况
2024年本单位会议费预算4万元,主要是用于全国助残日活动会议、残疾人无障碍改造工作会议、残疾人托养工作会议;培训费预算40万元,拟开展6次培训,人数约400人,内容为残疾人职业技能培训和实用技术培训;拟举办全国助残日活动,经费预算10万元。
(四)政府采购情况
2024年本单位政府采购预算总额335万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算335万元。
(五)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2023年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理,纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1,682.63万元,其中基本支出282.04万元,项目支出1,400.59万元,具体绩效目标详见附表。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年政府性基金预算支出情况表
八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、2024年预算项目绩效目标表
十、2024年整体支出绩效目标表
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