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浏阳市财政局2024年部门预算

发布时间 : 2024-03-07 来源:浏阳市财政局 字体大小:

目  

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算三公经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家财税法律、法规和方针政策,拟订全市财政政策、改革方案草案并监督执行;参与制订各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行市与乡镇、街道,政府与企业的分配政策草案并执行,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法;执行《企业财务通则》。

3、负责编制年度市本级预算草案并组织预算执行;汇编全市财政收支预算,汇总全市财政总决算;受市人民政府委托,向市人大报告市本级预算及执行情况和财政决算情况;组织制定市本级经费开支标准、定额草案,承担审核批复部门(单位)的年度预决算责任,负责全面实施预算绩效管理相关工作。

4、承担政府非税收入管理责任,按规定管理政府性基金;管理财政票据,承担彩票监督管理工作。

5、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定财政统发工资管理制度和财政全额供给单位工作人员的工资发放。

6、负责审核部门预算项目支出和政府投资项目决算;推行重点工程项目的报账管理;承担农业财务、财政支农有关专项资金责任;执行社会保障资金的财务管理制度;管理财政社会保障支出。

7、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险;承担统一管理市政府内外债责任。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款;承担财税领域交流与合作的具体工作。

8、负责财政信息和财政宣传工作;承担全市的会计管理责任;组织财会人员培训、学历教育(本科、大专)等;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务;负责对国有资本营运机构委派财务监督员。

9、监督财税方针政策、法律法规的执行情况;组织实施本级财政支出绩效评估工作。

10、制定政府采购相关制度并监督实施;负责政府采购活动、集中采购机构和代理机构的监督管理检查职责。

11、制定政府采购相关制度并监督实施;负责政府采购活动、集中采购机构和代理机构的监督管理检查职责。

12、加强财政监督,提高资金使用效益,负责全市国有投资建设工程预(概)算评审;依据结算审计报告对政府投资项目财务决算进行评审;对全市土地整理、开发项目进行现场跟踪和工程费用结算评审。

13、指导国有资产管理工作。

14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

浏阳市财政局由 16 个内设机构及 10 个局属事业单位组成,分别为:办公室、综合规划科(法规科)、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社会保障科、对外经济贸易科、企业科、会计科(行政审批服务科)、绩效管理科、金融债务科(浏阳市政府和社会资本合作(PPP)中心)、财政监督科、机关党委办公室;浏阳市乡镇财政事务中心、浏阳市政府采购事务中心、浏阳市财政往来资金结算中心、浏阳市财政内部控制事务中心、浏阳市财政评审中心、浏阳市财政统发工资中心、浏阳市国库集中支付中心、浏阳市协税护税事务中心、浏阳市财政信息中心、浏阳市财会学校。

二、部门预算单位构成

浏阳市财政局只有本级,没有其他二级预算单位,因此本部门预算仅包括本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 5,255.55 万元,其中:一般公共预算拨款 5,254.85 万元,纳入专户管理的非税收入 0.7 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,长沙市级转移支付收入 0 万元。收入较去年增加 15.18 万元,主要是根据相关政策,工资提标,增加支出预算经费 18.18 万元,相应财政拨款收入预算增加 18.18 万元。

(二)支出预算:2024 年本单位支出预算 5,255.55 万元,其中,一般公共服务支出 4,877.35 万元,社会保障和就业支出378.2 万元。支出较去年增加 15.18 万元,主要是根据相关政策,工资提标,人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 5,254.85 万元,其中一般公共服务支出 4,876.65 万元,占 92.8%;社会保障和就业支出 378.2 万元,占 7.2%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024 年本单位基本支出预算数 3,984.81万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费3,694.81 万元,公用经费 290 万元,支出较去年增加 612.69 万元,主要是根据相关政策,工资提标,财政评审专家薪酬改为基本支出,故人员经费支出增加。

(二)项目支出:2024 年本单位项目支出预算 1,270.04 元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出 1270.04 万元,其中:用于财政管理事务支出 432 万元,财政信息业务系统的升级改造及运维保障等方面 393 万元,全市税收保障和财源建设以及债务管理,本级财政支出及各预算部门重点项目绩效评价,各类财会知识培训等方面 445.04 万元。支出较去年减少 598.21 万元,主要是根据部门预算会议精神,结合工作实际需要,压减财政管理经费项目,财政评审专家薪酬由项目支出调整为基本支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算,故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024 年本单位机关运行经费 290 万元,比上年预算减少 8 万元,下降 2.68%,主要是单位人员减少 4 人,机关运行经费支出预算减少。

(二)三公经费预算

2024 年本单位三公经费预算数为 5 万元,其中,公务接待费 5 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),因公出国(境)0 万元。2024 三公经费预算较 2023 年减少 3 万元,主要是预计上级调研和学习交流减少,公务接待费预算减少 3 万元。

(三)一般性支出情况

2024 年本单位会议费预算 3 万元,拟召开 10 次会议,人数共计约 500 人,内容为每季度召开一次财税调度分析会,年终再召开一次总结表彰会,以及日常专项及重点工作专题部署推进会5 次;培训费预算 5 万元,拟开展 8 次培训,人数 860 人,内容为财政高质量发展改革专题培训 2,乡镇财务业务培训 2 次,其他重点工作任务培训 4 次;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等,预算 0 万元。

(四)政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 488.22 万元,其中,货物类采购预算 102.22 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 386 万元。

(五)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至 2023 12 月底,本单位共有公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理,纳入2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 5,255.55 万元,其中基本支出 3,984.81 元,项目支出 1,270.74 万元,具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算三公经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表


2024年部门预算表.xlsx
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