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2020年度中共浏阳市委宣传部部门决算

发布时间 : 2021-10-18 来源:中共浏阳市委宣传部 字体大小:

                               

目 录

  



  

第一部分 中共浏阳市委宣传部概况

  

一、部门职责

  

二、机构设置

  

第二部分 2020年度部门决算表

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分 2020年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

二、收入决算情况说明

  

三、支出决算情况说明

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  

九、关于机关运行经费支出说明

  

十、一般性支出情况

  

十一、关于政府采购支出说明

  

十二、关于国有资产占用情况说明

  

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

  

第四部分 名词解释

  

第五部分 附件

  


  


  


  


  


  

第一部分 中共浏阳市委宣传部概况

  



  

  

一、部门职责

  

(一)上述内容涉密,依法不予公开。

  

二、机构设置及决算单位构成

  

(一)内设机构设置

  

中共浏阳市委宣传部内设机构包括:内设机构设置内容涉密,依法不予公开。

  

(二)决算单位构成

  

中共浏阳市委宣传部2020年部门决算汇总公开单位构成包括:中共浏阳市委宣传部本级。

  


  

第二部分 2020年度部门决算表

  



  



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

收入支出决算总表






公开01

部门:中共浏阳市委宣传部





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,429.50

一、一般公共服务支出

32

1,640.32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

24.00

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

820.47

八、其他收入

8

37.77

八、社会保障和就业支出

39

30.48


9


九、卫生健康支出

40



10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

2,491.27

本年支出合计

58

2,491.27

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

2,491.27

总计

62

2,491.27

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

  



  



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

收入决算表











公开02

部门:中共浏阳市委宣传部







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,491.27

2,453.50

0.00

0.00

0.00

0.00

37.77

201

一般公共服务支出

1,640.32

1,640.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

1,640.32

1,640.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

521.92

521.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

一般行政管理事务

1,013.24

1,013.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

105.16

105.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

820.47

782.70

0.00

0.00

0.00

0.00

37.77

20701

文化和旅游

632.00

627.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2070109

群众文化

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

9.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2070199

其他文化和旅游支出

588.00

588.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

164.47

131.70

0.00

0.00

0.00

0.00

32.77

2079902

宣传文化发展专项支出

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

162.47

131.70

0.00

0.00

0.00

0.00

30.77

208

社会保障和就业支出

30.48

30.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

30.48

30.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

30.48

30.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

  

  



  



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

支出决算表










公开03

部门:中共浏阳市委宣传部






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,491.27

552.40

1,938.87

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,640.32

521.92

1,118.40

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

1,640.32

521.92

1,118.40

0.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

521.92

521.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

一般行政管理事务

1,013.24

0.00

1,013.24

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

105.16

0.00

105.16

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

820.47

0.00

820.47

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

632.00

0.00

632.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

588.00

0.00

588.00

0.00

0.00

0.00

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

164.47

0.00

164.47

0.00

0.00

0.00

2079902

宣传文化发展专项支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

162.47

0.00

162.47

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

30.48

30.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

30.48

30.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

30.48

30.48

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

  

  



  



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

财政拨款收入支出决算总表









公开04

部门:中共浏阳市委宣传部








金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,429.50

一、一般公共服务支出

33

1,640.32

1,640.32

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

24.00

二、外交支出

34



0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35



0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36



0.00

0.00


5


五、教育支出

37



0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38



0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

782.70

758.70

24.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

30.48

30.48

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41



0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42



0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43



0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44



0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45



0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46



0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47



0.00

0.00


16


十六、金融支出

48



0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49



0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50



0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51



0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52



0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53



0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54



0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55



0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56



0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57



0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



0.00

0.00

本年收入合计

27

2,453.50

本年支出合计

59

2,453.50

2,429.50

24.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60



0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

2,453.50

总计

64

2,453.50

2,429.50

24.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

  

  



  



  



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

部门:中共浏阳市委宣传部



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,429.50

552.40

1,877.10

201

一般公共服务支出

1,640.32

521.92

1,118.40

20133

宣传事务

1,640.32

521.92

1,118.40

2013301

行政运行

521.92

521.92

0.00

2013302

一般行政管理事务

1,013.24

0.00

1,013.24

2013399

其他宣传事务支出

105.16

0.00

105.16

207

文化旅游体育与传媒支出

758.70

0.00

758.70

20701

文化和旅游

627.00

0.00

627.00

2070109

群众文化

35.00

0.00

35.00

2070111

文化创作与保护

4.00

0.00

4.00

2070199

其他文化和旅游支出

588.00

0.00

588.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

131.70

0.00

131.70

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

131.70

0.00

131.70

208

社会保障和就业支出

30.48

30.48

0.00

20805

行政事业单位养老支出

30.48

30.48

0.00

2080501

行政单位离退休

30.48

30.48

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

  

  



  



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

部门:中共浏阳市委宣传部







金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

495.01

302

商品和服务支出

24.12

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

79.76

30201

办公费

1.72

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

89.38

30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金

238.07

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费


31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

35.16

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费


30207

邮电费


31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

15.21

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

6.13

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

2.24

30211

差旅费


31008

物资储备


30113

住房公积金

18.98

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

10.09

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

33.27

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费

3.52

30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金

16.17

30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

2.85

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

5.83

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

6.12

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

1.00

30229

福利费

0.62

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

1.07




30399

其他对个人和家庭的补助

9.73

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

8.76




人员经费合计

528.28

公用经费合计

24.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

  

  



  



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07

部门:中共浏阳市委宣传部








金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21

0.00

0.00

0.00

0.00

21.00

10.32

0.00

0.00

0.00

0.00

10.32

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

  

  



  



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开08

部门:中共浏阳市委宣传部



金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

24

24

0

24

0

207

文化旅游体育与传媒支出

0

24

24

0

24

0

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

0

24

24

0

24

0

2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出

0

24

24

0

24

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

  

  



  



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09

部门:中共浏阳市委宣传部



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计




注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

  

  



  



  

第三部分 2020年度部门决算情况说明

  


  

一、收入支出决算总体情况说明

  

2020年度收、支总计2,491.27万元。与上一年度相比,收、支总计各增加178.98万元,增长7.74%。主要是因为增加财政拨款人员2人,增加上级2020年电影、印刷企业、文化企业应对疫情补贴资金收入和支出

  

二、收入决算情况说明

  

2020年度收入合计2,491.27万元,其中:财政拨款收入2,453.5万元,占98.48%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入37.77万元,占1.52%

  

三、支出决算情况说明

  

2020年度支出合计2,491.27万元,其中:基本支出552.4万元,占22.17%;项目支出1,938.87万元,占77.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

2020年度财政拨款收、支总计2,453.5万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加773.21万元,增长46.02%。主要是因为增加公共项目文化产业引导资金和欧阳予倩文学艺术创作扶持专项资金的收入和支出

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

(一)财政拨款支出决算总体情况

  

2020年度财政拨款支出2,429.5万元,占本年支出合计的97.52%。与上一年度相比,财政拨款支出增加892.21万元,增长58.04%。主要是因为增加全额编制2人,增加公共项目文化产业引导资金和欧阳予倩文学艺术创作扶持专项资金的支出

  

(二)财政拨款支出决算结构情况

  

2020年度财政拨款支出2,429.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,640.32万元,占67.52%;文化旅游体育与传媒支出758.7万元,占31.23%;社会保障和就业支出30.48万元,占1.25%

  

(三)财政拨款支出决算具体情况

  

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,097.29万元,支出决算数为2,429.5万元,完成年初预算的221.41%,其中:

  

1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)

  

年初预算为442.42万元,支出决算为521.92万元,完成年初预算的117.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加全额编制2人和政策性调整工资

  

2、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)

  

年初预算为645.36万元,支出决算为1,013.24万元,完成年初预算的157%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加公共项目文化产业引导资金和欧阳予倩文学艺术创作扶持专项资金

  

3、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为105.16万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加宣传文化阵地建设、信息服务、话剧《耿飚将军》演出活动等费用

  

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为35万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加“同唱浏阳河 一起为祖国”快闪活动和专题宣讲等费用

  

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为4万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加上级2019年文化创作重点扶持项目补助经费

  

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为588万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加公共项目文化产业引导资金和欧阳予倩文学艺术创作扶持专项资金

  

7、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为131.7万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加上级2020年电影、印刷企业、文化企业应对疫情补贴资金

  

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

  

年初预算为9.51万元,支出决算为30.48万元,完成年初预算的320.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是:退休干部生活补贴提标

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

2020年度财政拨款基本支出552.4万元,其中:人员经费528.28万元,占基本支出的95.63%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费24.12万元,占基本支出的4.37%,主要包括:办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元,支出决算为10.32万元,完成预算的49.14%,其中:

  

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

  

公务接待费支出预算为21万元,支出决算为10.32万元,完成预算的49.14%,决算数小于预算数的主要原因是较好地落实了中央八项规定,厉行节约,严格“三公”经费支出的审核把关和规范“三公”经费支出程序 ,与上年相比减少7.89万元,下降43.33%,下降的主要原因是省外来客批次减少

  

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算10.32万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

  

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

  

2、公务接待费支出决算为10.32万元,全年共接待来访团组36个、来宾1,301人次,主要是话剧《耿飚将军演出团队、“我们的小康生活”大型主题采访团队、《守护者》拍摄团队、长沙市深入开展爱国卫生运动集中采访团队、长沙市青年艺术家考察团队、各地宣传部门来浏考察等发生的接待支出。

  

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

  

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  

2020年度政府性基金预算财政拨款收入24万元;年初结转和结余0万元;支出24万元,其中基本支出0万元,项目支出24万元;年末结转和结余0万元。

  

九、关于机关运行经费支出说明

  

中共浏阳市委宣传部2020年度机关运行经费支出24.12万元,比年初预算数减少40.88万元,下降62.89%。主要原因是:减少办公费、差旅费和劳务费

  

十、一般性支出情况

  

2020年本部门开支会议费4.64万元,主要用于“自强不息,敢为人先”精神主题研讨会,人数为63人,内容为“自强不息,敢为人先”精神主题研讨;开支培训费4.92万元,主要用于开展浏阳市宣传专干培训,人数为102人,内容为全市宣传专干宣传业务培训;驻宣传部纪检干部外出培训,人数为2人,内容为纪检工作培训未举办晚会、论坛、赛事等活动

  

十一、关于政府采购支出说明

  

中共浏阳市委宣传部2020年度政府采购支出总额182.7万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出182.7万元。授予中小企业合同金额63万元,占政府采购支出总额的34.48%,其中:授予小微企业合同金额21万元,占政府采购支出总额的11.49%

  

十二、关于国有资产占用情况说明

  

截至20201231日,中共浏阳市委宣传部共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

  

为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《浏阳市财政局关于印发浏阳市预算绩效目标管理办法的通知》(浏财发〔202012号)要求,我部对2020年部门整体支出情况开展了绩效自评,形成了自评报告,已在浏阳市政府门户网站进行公开(详见附件)
根据部门整体支出绩效评价指标,部门整体支出绩效自评得分96分,等级为“优”。从评价情况来看,预算执行情况优秀,完成情况优秀,预算绩效目标达成情况优秀。2020年,我部围绕中心,服务大局,宣传思想文化各项工作得到了强有力的推进,全面完成了绩效考核的各项工作任务。在理论武装、宣传舆论、文化文艺和文明创建等方面做了大量工作,为加快浏阳发展提供了强有力的思想舆论支持。

  



  


  

第四部分 名词解释

  

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  

三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  



  

第五部分 附件

  


  



  



  



  


2020年财政专项整体支出绩效自评报告.doc
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