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浏阳市库区移民事务中心2024年部门预算

发布时间 : 2024-03-07 来源:库区移民事务中心 字体大小:


浏阳市库区移民事务中心2024年部门预算说明


第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责新建水库移民搬迁安置事务性工作。

2、负责编制全市移民后期扶持规划和年度实施计划,组织年度移民后期扶持项目申报、下达、实施、验收工作。

3、负责移民后期扶持人口动态管理、移民技能培训、移民计生家庭扶助和移民档案管理工作。

4、负责移民“直补”、口粮补贴、长效实物补偿等后期扶持资金发放工作。

5、协助做好全市移民信访维稳工作。

6、完成市委、市人民政府和市水利局交办的其他任务。

(二)机构设置

库区移民事务中心属水利局所属正科级公益一类事业单位,内设综合部和业务部两个职能科室,现有在编在岗干部职工10人。

二、部门预算单位构成

库区移民事务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围内的只有库区移民事务中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算376.57万元,其中:一般公共预算拨款376.57万元,纳入专户管理的非税收入0万元,政府性基金预算拨款0万元,长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年减少93.12万元,主要是纳入一般公共预算管理的非税收入预算减少。

(二)支出预算:2024年本单位支出预算376.57万元,其中,农林水支出376.57万元。支出较去年减少93.12万元,主要是椒花水库工程征地补偿和移民安置的工作经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算376.57万元,其中农林水支出376.57万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数198.57万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费178.57万元,公用经费20万元,支出较去年增加6.88万元,主要是人员经费调标。

(二)项目支出:2024年本单位项目支出预算178万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出6万元,主要用于单位开展移民事务工作经费支出等方面;其他农业农村支出149万元,主要用于发放移民口粮补贴等方面;大中型水库移民后期扶持专项支出14万元,主要用于上级移民监测评估等方面;其他水利支出9万元,主要用于移民工作经费支出等方面。支出较去年减少100万元,主要是椒花水库工程征地补偿和移民安置的工作经费减少。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算,故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年本单位机关运行经费20万元,与上年预算持平。

(二)“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数为1.5万元,其中,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

(三)一般性支出情况

2024年本单位会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算0万元,未安排培训费预算;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等,预算0万元。

(四)政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2023年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理,纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为376.57万元,其中基本支出198.57万元,项目支出178万元,具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2024年部门预算表


一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年政府性基金预算支出情况表 

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2024年预算项目绩效目标表 

十、2024年整体支出绩效目标表 


库区移民事务中心-部门预算公开表.xlsx
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