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浏阳市林业调查规划设计服务中心2024年部门预算说明

发布时间 : 2024-03-07 来源:浏阳市林业局 字体大小:

目  录 

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算表 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年政府性基金预算支出情况表 

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 


第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、负责有关林业技术鉴定。 

2、负责林业调查、规划设计、资产评估、林业专项技术方案编制等事务性工作。 

(二)机构设置 

浏阳市林业调查规划设计服务中心内设机构5个包括:主任书记室、办公室、财务室、业务室、设计室。 

二、部门预算单位构成 

浏阳市林业调查规划设计服务中心2024年部门预算汇总公开单位构成包括:浏阳市林业调查规划设计服务中心本级。 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算414.72万元,其中:一般公共预算拨款414.72万元,纳入专户管理的非税收入0万元,政府性基金预算拨款0万元,长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年减少58.84万元,主要是林业调查项目减少,收入随之减少。

(二)支出预算:2024年本单位支出预算414.72万元,其中,社会保障和就业支出46.94万元,农林水支出367.78万元。支出较去年减少58.84万元,主要是林业调查项目减少,所以支出减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算414.72万元,其中社会保障和就业支出46.94万元,占11.32%;农林水支出367.78万元,占88.68%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数272.85万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费256.85万元,公用经费16万元,支出较去年增加19.04万元,主要是人员工资福利有所增加。 

(二)项目支出:2024年本单位项目支出预算141.87万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:森林资源管理支出141.87万元,主要用于林业调查专项工作所产生的办公费、交通费、劳务费等方面。支出较去年减少77.88万元,主要是林业调查项目减少,支出随之减少。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本单位无政府性基金预算,故2024年政府性基金预算表为空。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

2024年本单位机关运行经费16万元,与上年预算持平。 

(二)“三公”经费预算 

2024年本单位“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。 

(三)一般性支出情况 

2024年本单位会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算0万元,未安排培训费预算;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等,预算0万元。 

(四)政府采购情况 

2024年本单位政府采购预算总额6.4万元,其中,货物类采购预算6.4万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

(五)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况 

截至2023年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明 

本单位所有支出实行绩效目标管理,纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为414.72万元,其中基本支出272.85万元,项目支出141.87万元,具体绩效目标详见附表。 

七、名词解释 

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2024年部门预算表 

一、2024年部门收支总体情况表 

二、2024年部门收入总体情况表 

三、2024年部门支出总体情况表 

四、2024年财政拨款收支总体情况表 

五、2024年一般公共预算支出情况表 

六、2024年一般公共预算基本支出情况表 

七、2024年政府性基金预算支出情况表 

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2024年预算项目绩效目标表 

十、2024年整体支出绩效目标表 


浏阳市林业局

2024年3月7日


2024年部门预算公开表(林调中心).pdf
2024年部门预算公开说明(林调中心).pdf
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