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浏阳市人力资源和社会保障局2024年部门预算说明

发布时间 : 2024-03-08 来源:浏阳市人力资源和社会保障局 字体大小:

目  录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策,结合区域实际,制定、落实本市人力资源和社会保障事业发展规划,并予以组织实施;管理、审核、监督社会保障专项资金的规范使用;负责本局行政权责范围的行政复议和行政诉讼应诉工作。

2、参与本市人才管理工作,集聚各类优秀人才;综合管理市内企、事业单位专业技术人员工作;负责引进人才、干部调动、高校毕业生就业的指导;加强对市内人力资源服务机构的管理,指导开展人力资源市场工作,促进人力资源合理流动和有效配置。

3、做好事业单位的工资福利工作;负责指导和协调市机关、事业单位退休人员管理服务工作,落实各项政策;综合管理市内企业工资工作,会同有关部门指导企业开展工资集体协商,实行工资总量调控和规范工资支付行为。

4、负责区域内促进就业工作,拟订符合区域特点的就业发展规划和政策措施,促进创业带动就业;开展就业援助,进行就业、失业预测预警和调节控制,保持就业形势稳定。

5、综合管理市内职业资格制度和职业技能培训工作;贯彻落实高技能人才培养和补贴培训政策,指导开展政府经费补贴培训;负责各类以职业技能为主的职业培训机构的资质认定、指导、管理和检查评估;负责辖区内职业技能鉴定的管理、监督和协调工作。

6、综合管理市内劳动关系协调工作,负责协调、指导、规范市内企业执行劳动合同制度;负责职工工作时间、休息、休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策的指导和福利工作的管理;负责社会保障工作和本市职工商调、知(支)青历史遗留问题处理、征地拆迁、养老保险等社会事务管理。

7、综合协调劳动者维权工作,依法监察监督辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规的情况,组织实施劳动保障监察,依法查处违法案件。

8、完善劳动人事争议调处机制,协调管理辖区内的劳动人事争议处理工作,并进行调解和仲裁;负责对劳动人事争议调解组织的业务指导。

9、落实农民工工作相关政策,综合管理辖区内外来从业人员缴纳综合保险工作,受理和调解劳务纠纷,维护农民工合法权益。

10、负责本市事业单位人员的综合管理,做好人才录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、储备等相关工作。

11、完成市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

浏阳市人力资源和社会保障局属浏阳市政府工作部门,内设科室9个,分别是办公室、财务审计科、社会保险科、就业促进科、行政法制科、机关党委办、事业单位人事管理科、工资福利科、基金监管科。下属二级机构9个,分别是失业保险中心、人力资源服务中心、劳动保障监察大队、工伤保险中心、社会保险服务中心、劳动人事争议仲裁院、人力资源档案服务中心、社会保险费征缴管理中心、信息中心。

二、部门预算单位构成

浏阳市人力资源和社会保障局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围只有浏阳市人力资源和社会保障局部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算7,645.36万元,其中:一般公共预算拨款7,645.36万元,纳入专户管理的非税收入0万元,政府性基金预算拨款0万元,长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年增加345.99万元,主要是预计上级转移支付就业专项资金有所增加。

(二)支出预算:2024年本单位支出预算7,645.36万元,其中,社会保障和就业支出7,645.36万元。支出较去年增加345.99万元,主要是预计上级转移支付就业专项资金有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算7,645.36万元,其中社会保障和就业支出7,645.36万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数3,174.86万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,922.86万元,公用经费252万元,支出较去年增加105.99万元,主要是自然晋级等致人员经费有所增长。

(二)项目支出:2024年本单位项目支出预算4,470.5万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:劳动保障监察支出20万元,主要用于开展劳动保障监察执法工作等方面;社会保险经办机构支出40.5万元,主要用于建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系,落实养老、失业、工伤等社会保险基金的管理和监督等方面;其他就业补助支出4,410万元,主要用于开展人才交流工作和就业服务等方面。支出较去年增加240万元,主要是预计上级转移支付就业专项资金有所增长。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算,故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年本单位机关运行经费252万元,比上年预算减少6万元,下降2.33%,主要是在编在岗人员较上年减少,相应减少公用经费预算。

(二)“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少12万元,主要是减少公务接待费预算、取消公务用车购置及运行维护费预算。

(三)一般性支出情况

2024年本单位会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算0万元,未安排培训费预算;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等,预算0万元。

(四)政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额5.6万元,其中,货物类采购预算5.6万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2023年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理,纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为7,645.36万元,其中基本支出3,174.86万元,项目支出4,470.5万元,具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

2024年部门预算公开表.xlsx
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