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浏阳市卫生健康局本级2024年部门预算说明

发布时间 : 2024-03-07 来源:浏阳市卫生健康局 字体大小:

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省卫生健康地方性法规,拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施;统筹规划全市卫生健康服务资源配置,编制和实施区域卫生健康规划;组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议;组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3、拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件(含安全生产事故)的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警工作;组织开展食品安全风险监测,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理;负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系;负责卫生健康系统的安全监督管理工作。

7、拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准;拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警, 研究提出人口与家庭发展相关政策建议,提出完善计划生育政策建议。

9、负责全市卫生健康工作,推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设;推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作;组织开展对外交流活动。

11、负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、拟订全市中医药事业发展规划和全市爱国卫生工作计划并组织实施。

13、指导市计划生育协会的业务工作。

14、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置

办公室、宣传教育科技科、规划发展与信息化科、政策法规科(行政审批服务科)、公共卫生科(卫生应急办公室、职业健康科)、医政医管科(中医科)、体制改革科、老龄健康科、人口监测与家庭发展科、爱国卫生工作室科(爱卫办)、政工人事科(党建办公室)、财务内审科、浏阳市基层卫生和计划生育指导中心、浏阳市人口和计划生育协会、浏阳市计划生育药具管理站、浏阳市卫生绩效考核管理中心、浏阳市疾病预防控制中心。

二、部门预算单位构成

浏阳市卫生健康局只有本级、无二级预算单位,因此,本部门预算仅包括本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算36,818.18万元,其中:一般公共预算拨款34,597.95万元,纳入专户管理的非税收入30万元,政府性基金预算拨款0万元,长沙市级转移支付收入2,190.23万元。收入较去年增加5,157.24万元,主要是基本支出预算收入增加了13.71万元;项目支出预算收入增加了5143.53万元,其中:基本公共卫生服务补助经费增加3407.47万元,计划生育利益导向扶助专项增加982.78万元,基层医疗卫生事业专项经费增加590.75万元,特殊人群救助补助经费增加271.45万元,其他零星项目减少了108.92万元。

(二)支出预算:2024年本单位支出预算36,818.18万元,其中,社会保障和就业支出846.1万元,卫生健康支出35,972.08万元。支出较去年增加5,157.24万元,主要是基本支出预算支出增加了13.71万元;项目支出预算支出增加了5143.53万元,其中:基本公共卫生服务补助经费增加3407.47万元,计划生育利益导向扶助专项增加982.78万元,基层医疗卫生事业专项经费增加590.75万元,特殊人群救助补助经费增加271.45万元,其他零星项目减少了108.92万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算34,597.95万元,其中社会保障和就业支出846.1万元,占2.45%;卫生健康支出33,751.85万元,占97.55%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数4,520.51万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费4,202.51万元,公用经费318万元,支出较去年增加13.71万元,主要是政策性工资提标。

(二)项目支出:2024年本单位项目支出预算30,077.44万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:妇幼保健机构支出160万元,主要用于免费婚前医学检查等方面;基本公共卫生服务支出13,442.94万元,主要用于基本公共卫生服务补助等方面;重大公共卫生服务支出963.62万元,主要用于健康民生四项基因检测、农民工尘肺病基本医疗救治救助、艾滋病人住院补助、疾病防治防控等方面;其他公共卫生支出840.39万元,主要用于爱国卫生工作、农村妇女免费两癌普查、爱心助孕等方面;其他公立医院支出477.39万元,主要用于公立医院专项补助等方面;其他基层医疗卫生机构支出5,805.72万元,主要用于基层医疗卫生机构人员经费、基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助(含村卫生室)、行政村卫生室运行、公立医院及基层医疗卫生机构建设运营及配套等方面;计划生育服务支出7,591.04万元,主要用于计划生育利益导向扶助等方面;老龄卫生健康事务支出50万元,主要用于为五类特殊困难老年人购买意外伤害保险等方面;中医(民族医)药专项支出80万元,主要用于中医经费等方面;其他卫生健康支出666.34万元,主要用于卫生健康事业发展、老年乡村医生生活困难补助等方面。支出较去年增加3,016.97万元,主要是基本公共卫生服务补助增加3407.47万元,零星项目减少390.5万元。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算,故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年本单位机关运行经费318万元,比上年预算减少20万元,下降5.92%,主要是遵循厉行节约原则,减少机关运行经费。

(二)“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数为8.5万元,其中,公务接待费8.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.5万元,主要是加强接待管理,厉行勤俭节约。

(三)一般性支出情况

2024年本单位会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算0万元,未安排培训费预算;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等,预算0万元。

(四)政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额234万元,其中,货物类采购预算38万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算196万元。

(五)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2023年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备6台,单位价值100万元以上专用设备1台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理,纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为36,818.18万元,其中基本支出4,520.51万元,项目支出32,297.67万元,具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表


2024年部门预算公开表.xlsx
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