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浏阳市文家市镇人民政府2025年部门预算公开说明

发布时间 : 2025-05-13 来源:文家市镇 字体大小:

2025年部门预算说明

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第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算表

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出情况表

七、2025年政府性基金预算支出情况表

八、2025年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025年预算项目绩效目标表

十、2025年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、加强党的建设。坚持党的全面领导,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设,落实基层党建工作责任制、意识形态工作责任制、党风廉政建设责任制、网络安全工作责任制等机制,着力夯实基层基础,打造坚强战斗堡垒,构建基层党建工作新格局。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,推动基层民主政治建设,健全基层群众自 治机制,提升基层治理体系和治理能力现代化水平。

2、统筹经济发展。贯彻落实上级重大决策部署和建设规划,研究制订并组织实施本辖区中长期发展规划和年度计划。整合辖区资源,全面推进乡村振兴,持续优化营商环境,引导和扶持各类经济组织发展,承担财政、招商引资、经济普查、数据统计等工作。服务保障重点产业、重大项目等,统筹推进经济社会高质量发展。

3、保障民生服务。强化为民服务能力,组织实施与群众生活密切相关的公共服务工作,研究完善群众利益协调机制,落实卫生健康、养老助残、社会救助、社会保障、住房保障、物业管理、就业创业、文化教育、生态环境、科技、体育等领域和退役军人事务、妇女儿童等方面的相关法律法规和政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,优化政务服务流程,构建高效便民审批服务体系,完善辖区便民服务平台,推动民生实事落地落实,持续增进民生福祉。

4、推进平安法治。组织实施辖区平安建设工作,完善基层社会治安防控体系,坚持和发展新时代“枫桥经验”,强化信访和矛盾纠纷调解工作,动员辖区人民群众和社会力量参与群防群治工作,有效维护治安稳定和社会和谐。构建公共安全防控体系,承担应急处置、安全生产等工作,负责食品药品、道路交通、防汛抗旱、森林防灭火、消防、燃气、校园、景区、建筑等领域的安全监督检查工作,实现政治安全、社会安定、人民安宁、网络安靖目标。

5、开展综合执法。承担辖区综合行政执法相关工作,推进“一支队伍管执法”,依法相对集中行使行政处罚权,受委托承担相关领域行政执法事项。统筹上级部门派驻机构和其他执法力量,推动工作职责、人员队伍、配套机制深度融合,构建上下协同、高效联动、权责统一的基层综合执法工作体系。

6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置

浏阳市文家市镇人民政府内设机构12个包括:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治办公室、综合行政执法大队、农业综合服务中心、生态事务中心、应急事务中心、退役军人服务站、财政办公室、纪检办公室。本部门共有编制人数117人,实有人数113人。

二、部门预算单位构成

浏阳市文家市镇人民政府部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算3,566.19万元,其中,财政补助收入1,533.32万元,纳入一般公共预算管理的非税收入961.2万元,体制分成1,050.33万元,政府性基金预算收入21.34万元。收入较去年减少77.64万元,主要是预算在职人员数减少。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算3,566.19万元,其中,一般公共服务支出1,917.99万元,公共安全支出99.63万元,社会保障和就业支出489.36万元,节能环保支出100万元,城乡社区支出95万元,农林水支出657.24万元,灾害防治及应急管理支出206.98万元。支出较去年减少77.64万元,主要是预算在职人员数减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算3,544.85万元,一般公共服务支出1,917.99万元,占54.11%;公共安全支出99.63万元,占2.81%;社会保障和就业支出489.36万元,占13.8%;农林水支出657.24万元,占18.54%;灾害防治及应急管理支出206.98万元,占5.84%;节能环保支出100万元,占2.82%;城乡社区支出73.66万元,占2.08%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数2,583.65万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,355.65万元,公用经费228万元。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算961.2万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务502.54万元,主要用于党建工作、机关事务、食堂经费、临聘人员工资、政府运转等方面;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出35万元,主要用于政府工作经费等方面;其他人大事务支出5万元,主要用于人大工作经费等方面;其他政协事务支出5万元,主要用于政协工作经费等方面;其他统计信息事务支出20万元,主要用于统计工作等方面;其他公共安全支出20万元,主要用于安全生产、社会维稳等方面;其他社会保障和就业支出20万元,主要用于促进就业、社会保障专项经费等方面;其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出150万元,主要用于乡村振兴产业发展、乡村振兴项目建设等方面;其他应急管理支出30万元,主要用于应急管理、突发事件处置等方面;农村环境保护55万元,主要用于农村环境整治等方面;其他节能环保支出45万元,主要用于垃圾分类、节能环保等方面;小城镇基础设施建设73.66万元,主要用于基础设施建设及维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位政府性基金支出预算21.34万元,其中,城乡社区支出21.34万元,占100.0%。具体安排情况如下:城市基础设施配套费安排的支出项目21.34万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年本部门机关运行经费228万元,比上年预算减少8万元,比上年预算下降3.39%,主要是单位人员比上年减少,机关运行经费预算相应减少。

(二)“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为48万元,其中,公务接待费48万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少2万元,主要是进一步规范支出,严格控制公务接待费,严格控制三公经费支出。

(三)一般性支出情况

2025年本部门会议费预算5万元,经济工作会议、七一表彰会议和人大会议等;培训费预算5万元,安全生产监管培训、党员冬春训、乡村振兴培训等无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等

(四)政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额75万元,其中,货物类采购预算30万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算45万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3,566.19万元,其中,基本支出2,583.65万元,项目支出982.54万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

(一)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

(三)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分    2025年部门预算表

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出情况表

七、2025年政府性基金预算支出情况表

八、2025年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025年预算项目绩效目标表

十、2025年整体支出绩效目标表

2025年部门收支总体情况表
部门:719_浏阳市文家市镇人民政府



单位:万元
收      入 支      出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 3,544.85 一、[201]一般公共服务支出 1,917.99
1.财政补助收入 1,533.32 二、[202]外交支出
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 961.20 三、[203]国防支出
3.上级补助收入
四、[204]公共安全支出 99.63
4.上年结转
五、[205]教育支出
5.体制分成 1,050.33 六、[206]科学技术支出
二、纳入专户管理的非税收入
七、[207]文化旅游体育与传媒支出
三、政府性基金预算收入 21.34 八、[208]社会保障和就业支出 489.36
四、长沙市上级补助收入
九、[209]社会保险基金支出


十、[210]卫生健康支出


十一、[211]节能环保支出 100.00


十二、[212]城乡社区支出 95.00


十三、[213]农林水支出 657.24


十四、[214]交通运输支出


十五、[215]资源勘探工业信息等支出


十六、[216]商业服务业等支出


十七、[217]金融支出


十八、[219]援助其他地区支出


十九、[220]自然资源海洋气象等支出


二十、[221]住房保障支出


二十一、[222]粮油物资储备支出


二十二、[223]国有资本经营预算支出


二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 206.98


二十四、[227]预备费


二十五、[229]其他支出


二十六、[230]转移性支出


二十七、[231]债务还本支出


二十八、[232]债务付息支出


二十九、[233]债务发行费用支出


三十、[234]抗疫特别国债安排的支出








本年收入合计 3,566.19 本年支出合计 3,566.19
收入总计 3,566.19 支出总计 3,566.19
2025年部门收入总体情况表
部门:719_浏阳市文家市镇人民政府
单位:万元
单位 总计 本年收入
编码 名称 合计 财政补助收入 纳入一般公共预算管理的非税收入 上级补助收入 上年结转 体制分成 纳入专户管理的非税收入 政府性基金预算收入
省级上级补助收入 长沙市上级补助收入
总计: 3,566.19 3,544.85 1,533.32 961.20


1,050.33
21.34
719001 浏阳市文家市镇人民政府 3,566.19 3,544.85 1,533.32 961.20


1,050.33
21.34
2025年部门支出总体情况表

单位:万元
单位 总计 基本支出 项目支出
编码 名称 合计 人员类 公用经费 合计 其他运转类 特定目标类
总计: 3,566.19 2,583.65 2,355.65 228.00 982.54
982.54
719001 浏阳市文家市镇人民政府 3,566.19 2,583.65 2,355.65 228.00 982.54
982.54
201 一般公共服务支出 1,917.99 1,350.45 1,122.45 228.00 567.54
567.54
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,758.95 1,221.41 993.41 228.00 537.54
537.54
2010301 行政运行 695.11 695.11 572.69 122.42


2010350 事业运行 526.30 526.30 420.72 105.58


2010302 一般行政管理事务 502.54


502.54
502.54
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 35.00


35.00
35.00
20106 财政事务 129.04 129.04 129.04



2010601 行政运行 129.04 129.04 129.04



20101 人大事务 5.00


5.00
5.00
2010199 其他人大事务支出 5.00


5.00
5.00
20102 政协事务 5.00


5.00
5.00
2010299 其他政协事务支出 5.00


5.00
5.00
20105 统计信息事务 20.00


20.00
20.00
2010599 其他统计信息事务支出 20.00


20.00
20.00
204 公共安全支出 99.63 79.63 79.63
20.00
20.00
20406 司法 79.63 79.63 79.63



2040601 行政运行 79.63 79.63 79.63



20499 其他公共安全支出 20.00


20.00
20.00
2049999 其他公共安全支出 20.00


20.00
20.00
208 社会保障和就业支出 489.36 469.36 469.36
20.00
20.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 183.76 183.76 183.76



2080150 事业运行 183.76 183.76 183.76



20805 行政事业单位养老支出 249.36 249.36 249.36



2080501 行政单位离退休 189.19 189.19 189.19



2080502 事业单位离退休 60.17 60.17 60.17



20828 退役军人管理事务 36.24 36.24 36.24



2082850 事业运行 36.24 36.24 36.24



20899 其他社会保障和就业支出 20.00


20.00
20.00
2089999 其他社会保障和就业支出 20.00


20.00
20.00
213 农林水支出 657.24 507.24 507.24
150.00
150.00
21301 农业农村 507.24 507.24 507.24



2130104 事业运行 507.24 507.24 507.24



21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 150.00


150.00
150.00
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 150.00


150.00
150.00
224 灾害防治及应急管理支出 206.98 176.98 176.98
30.00
30.00
22401 应急管理事务 206.98 176.98 176.98
30.00
30.00
2240150 事业运行 176.98 176.98 176.98



2240199 其他应急管理支出 30.00


30.00
30.00
211 节能环保支出 100.00


100.00
100.00
21104 自然生态保护 55.00


55.00
55.00
2110402 农村环境保护 55.00


55.00
55.00
21199 其他节能环保支出 45.00


45.00
45.00
2119999 其他节能环保支出 45.00


45.00
45.00
212 城乡社区支出 95.00


95.00
95.00
21203 城乡社区公共设施 73.66


73.66
73.66
2120303 小城镇基础设施建设 73.66


73.66
73.66
21213 城市基础设施配套费安排的支出 21.34


21.34
21.34
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 21.34


21.34
21.34
2025年财政拨款收支总体情况表
部门:719_浏阳市文家市镇人民政府
单位:万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 3,566.19 一、本年支出 3,566.19
(一)一般公共预算拨款 3,544.85 一、[201]一般公共服务支出 1,917.99
1.财政补助收入 1,533.32 二、[202]外交支出
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 961.20 三、[203]国防支出
3.上级补助收入
四、[204]公共安全支出 99.63
4.上年结转
五、[205]教育支出
5.体制分成 1,050.33 六、[206]科学技术支出
(二)政府性基金预算拨款 21.34 七、[207]文化旅游体育与传媒支出


八、[208]社会保障和就业支出 489.36


九、[209]社会保险基金支出


十、[210]卫生健康支出


十一、[211]节能环保支出 100.00


十二、[212]城乡社区支出 95.00


十三、[213]农林水支出 657.24


十四、[214]交通运输支出


十五、[215]资源勘探工业信息等支出


十六、[216]商业服务业等支出


十七、[217]金融支出


十八、[219]援助其他地区支出


十九、[220]自然资源海洋气象等支出


二十、[221]住房保障支出


二十一、[222]粮油物资储备支出


二十二、[223]国有资本经营预算支出


二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 206.98


二十四、[227]预备费


二十五、[229]其他支出


二十六、[230]转移性支出


二十七、[231]债务还本支出


二十八、[232]债务付息支出


二十九、[233]债务发行费用支出


三十、[234]抗疫特别国债安排的支出










二、结转下年




收入总计 3,566.19 支出总计 3,566.19
2025年一般公共预算支出情况表

单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出



小计 人员经费 公用经费 小计 其他运转类 特定目标类
201 一般公共服务支出 1,917.99 1,350.45 1,122.45 228.00 567.54
567.54
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,758.95 1,221.41 993.41 228.00 537.54
537.54
2010301 行政运行 695.11 695.11 572.69 122.42


2010350 事业运行 526.30 526.30 420.72 105.58


2010302 一般行政管理事务 502.54


502.54
502.54
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 35.00


35.00
35.00
20106 财政事务 129.04 129.04 129.04



2010601 行政运行 129.04 129.04 129.04



20101 人大事务 5.00


5.00
5.00
2010199 其他人大事务支出 5.00


5.00
5.00
20102 政协事务 5.00


5.00
5.00
2010299 其他政协事务支出 5.00


5.00
5.00
20105 统计信息事务 20.00


20.00
20.00
2010599 其他统计信息事务支出 20.00


20.00
20.00
204 公共安全支出 99.63 79.63 79.63
20.00
20.00
20406 司法 79.63 79.63 79.63



2040601 行政运行 79.63 79.63 79.63



20499 其他公共安全支出 20.00


20.00
20.00
2049999 其他公共安全支出 20.00


20.00
20.00
208 社会保障和就业支出 489.36 469.36 469.36
20.00
20.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 183.76 183.76 183.76



2080150 事业运行 183.76 183.76 183.76



20805 行政事业单位养老支出 249.36 249.36 249.36



2080501 行政单位离退休 189.19 189.19 189.19



2080502 事业单位离退休 60.17 60.17 60.17



20828 退役军人管理事务 36.24 36.24 36.24



2082850 事业运行 36.24 36.24 36.24



20899 其他社会保障和就业支出 20.00


20.00
20.00
2089999 其他社会保障和就业支出 20.00


20.00
20.00
213 农林水支出 657.24 507.24 507.24
150.00
150.00
21301 农业农村 507.24 507.24 507.24



2130104 事业运行 507.24 507.24 507.24



21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 150.00


150.00
150.00
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 150.00


150.00
150.00
224 灾害防治及应急管理支出 206.98 176.98 176.98
30.00
30.00
22401 应急管理事务 206.98 176.98 176.98
30.00
30.00
2240150 事业运行 176.98 176.98 176.98



2240199 其他应急管理支出 30.00


30.00
30.00
211 节能环保支出 100.00


100.00
100.00
21104 自然生态保护 55.00


55.00
55.00
2110402 农村环境保护 55.00


55.00
55.00
21199 其他节能环保支出 45.00


45.00
45.00
2119999 其他节能环保支出 45.00


45.00
45.00
212 城乡社区支出 73.66


73.66
73.66
21203 城乡社区公共设施 73.66


73.66
73.66
2120303 小城镇基础设施建设 73.66


73.66
73.66









合计: 3,544.85 2,583.65 2,355.65 228.00 961.20
961.20
2025年一般公共预算基本支出情况表

单位:万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 2,106.29 2,106.29
30114 医疗费 15.71 15.71
30110 职工基本医疗保险缴费 62.83 62.83
30102 津贴补贴 211.19 211.19
30103 奖金 717.70 717.70
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 205.73 205.73
30113 住房公积金 146.82 146.82
30199 其他工资福利支出 62.54 62.54
30112 其他社会保障缴费 14.74 14.74
30111 公务员医疗补助缴费 2.96 2.96
30101 基本工资 418.71 418.71
30107 绩效工资 204.24 204.24
30109 职业年金缴费 43.13 43.13
303 对个人和家庭的补助 249.36 249.36
30305 生活补助 16.69 16.69
30302 退休费 232.67 232.67
302 商品和服务支出 228.00
228.00
30299 其他商品和服务支出 68.34
68.34
30228 工会经费 32.29
32.29
30205 水费 2.00
2.00
30206 电费 18.00
18.00
30229 福利费 8.37
8.37
30209 物业管理费 5.00
5.00
30215 会议费 5.00
5.00
30216 培训费 5.00
5.00
30217 公务接待费 48.00
48.00
30202 印刷费 12.00
12.00
30201 办公费 18.00
18.00
30213 维修(护)费 4.00
4.00
30211 差旅费 2.00
2.00
合  计 2,583.65 2,355.65 228.00
2025年政府性基金预算支出情况表

单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
212 城乡社区支出 21.34
21.34
21213 城市基础设施配套费安排的支出 21.34
21.34
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 21.34
21.34
合计: 21.34
21.34
2025年一般公共预算“三公”经费预算表



单位:万元
单位 三公经费
单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
总计: 48.00



48.00
浏阳市文家市镇人民政府 48.00



48.00
719001 浏阳市文家市镇人民政府 48.00



48.00
2025年预算项目绩效目标表



单位:万元
单位名称 项目名称 资金安排(万元) 项目实施产出成果目标 项目绩效目标
定量或定性目标(成果目标) 定量或定性目标(绩效目标)
目标类型 目标(指标)内容 效益类型 目标(指标)内容
浏阳市文家市镇人民政府 人大、政协、武装工作经费 10.00 定性 保障机关正常运转 社会效益 促进人大、政协、武装工作更好地开展工作,为全镇社会发展服务
浏阳市文家市镇人民政府 临聘人员工作经费 80.00 定性 保障机关后勤工作 社会效益 保证临聘人员工资和社保及时支付
浏阳市文家市镇人民政府 村级运行工作经费 50.00 定性 保障村级组织正常运转 社会效益 有效提高工作效率和服务水平
浏阳市文家市镇人民政府 食堂工作支出 87.54 定性 保障机关正常运转 社会效益 保障职工食堂运转
浏阳市文家市镇人民政府 政府运行工作经费 300.00 定性 保障机关正常运转 社会效益 保障政府工作开展,提高乡镇干部工作效率,确保各项工作有序推进
浏阳市文家市镇人民政府 党建工作经费 15.00 定性 建立健全党的组织机构,保障党建工作顺利展开 社会效益 提升基层党组织治理能力,解决群众问题,党建工作全面发展
浏阳市文家市镇人民政府 无偿献血工作经费 5.00 定性 对无偿献血人员发放营养补助 社会效益 用于2024年无偿献血补助,保障献血人员体能恢复
浏阳市文家市镇人民政府 经济发展工作经费 20.00 定性 统计、优化营商环境、企业服务,协调与经济发展相关工作 社会效益 保障统计、优化营商环境等工作正常运转。
浏阳市文家市镇人民政府 安全生产工作项目 20.00 定性 提高全镇安全生产水平 社会效益 为进一步适应安全生产工作,保障安全生产项目
浏阳市文家市镇人民政府 社会保障专项经费 20.00 定性 完善社会保障体系 社会效益 推动高质量充分就业,切实兜底民生底线
浏阳市文家市镇人民政府 环卫保洁及垃圾清运处置经费 100.00 定性 完成集镇垃圾处置 社会效益 改善集镇环境卫生,维护集镇及周边人居环境整洁
浏阳市文家市镇人民政府 特色文旅小镇建设项目经费 95.00 定性 进一步做好文家市镇特色文旅小镇建设 社会效益 高质量推进文家市镇特色文旅小镇建设
浏阳市文家市镇人民政府 乡村振兴建设经费 150.00 定性 巩固脱贫攻坚成果,推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,推动全镇经济发展 社会效益 集镇、村庄民生项目建设、景观提质改造亮化,全面推进乡村振兴建设项目
浏阳市文家市镇人民政府 综治维稳及应急管理经费 30.00 定性 及时有效处置突发事件,保障公共安全 社会效益 为了加强安全管理及时妥善处理发生的各项应急工作,推进社会维稳、信访等专项工作
2025年整体支出绩效目标表

单位:万元
单位代码 单位名称 年度预算申请 部门职能
职责描述
整体绩
效目标
单位整体支出年度绩效目标
资金总额 按收入性质分 按支出性质分 产出指标 效益指标
一般公共预算 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户的非税收入拨款 其他资金 基本支出 项目支出
719001 浏阳市文家市镇人民政府 3,566.19 3,544.85 21.34


2,583.65 982.54 加强乡镇政府公共服务职能,宣传和贯彻机关法律、法规、政策;发展农村经济,增加农民收入,保障农民基本经济权益,教育、卫生、环境卫生、环境保护、生态建设、安全生产、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等其他公共服务。 1、发展农村经济,壮大乡镇企业,增加农民收入,维护社会稳定,化解矛盾纠纷,建设生态、环保、宜居的美丽乡村;2、加强政府财政科学化、精细化管理,提高财政资金的使用效益,服务我镇经济发展方式转变和经济结构调整。 1、确保财政有序支出,支持民生、社保、科教文卫等各项社会事务发展;        2、保证政府各项工作正常运转。 1、通过实施项目,提高政府财政资金使用效率;2、通过实施项目,建设生态、环保、宜居的美丽乡村; 3、通过政策导向,保障政府财政工作平稳推进;4、优化政府服务,使全镇人民的幸福满意度达95%以上。


2025年文家市镇浏阳部门预算批复表 (公开).xlsx
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