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浏阳市关口街道办事处2024年部门预算说明

发布时间 : 2024-03-08 来源:关口街道 字体大小:

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,全面加强党对各领域各方面工作的领导,着力夯实基层基础,强化党建引领基层治理,切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制,强化“两个责任”,坚持正风肃纪,推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制,全面加强农村基层宣传思想文化工作,弘扬时代新风。

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划,研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划,全面实施乡村振兴战略,统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作,承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作,接待群众来信来访,建立多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和  司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

4、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、  体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策,不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道,  改进政务服务方式,推进审批服务便民化改革,建立健全群众办事一次办结机制,完善街道和村级便民服务平台,提高政务服务和政务公开水平,提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,全面加强党对各领域各方面工作的领导,着力夯实基层基础,强化党建引领基层治理,切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制,强化“两个责任”,坚持正风肃纪,推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制,全面加强农村基层宣传思想文化工作,弘扬时代新风。

5、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置

党政综合办公室、基层党建办公室、纪检办公室、财政所、经济发展办公室、公共安全和应急管理办公室、社会治安综合治理中心(退役军人服务站)、自然资源和生态环境办公室、农业农村办公室、综合行政执法大队、城镇建设服务中心、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、长赣椒花项目办公室。

二、部门预算单位构成

司法所、财政所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心(城镇建设服务中心)、退役军人服务站。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算12,466.2万元,其中:一般公共预算拨款12,466.2万元,纳入专户管理的非税收入0万元,政府性基金预算拨款0万元,长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年增加1,879.17万元,主要是体制分成预算金额增加

(二)支出预算:2024年本单位支出预算12,466.2万元,其中,一般公共服务支出8,528.65万元,国防支出10万元,公共安全支出158.35万元,教育支出570万元,文化旅游体育与传媒支出100万元,社会保障和就业支出943.4万元,卫生健康支出5.8万元,节能环保支出300万元,城乡社区支出1,140万元,农林水支出530万元,交通运输支出100万元,灾害防治及应急管理支出80万元。支出较去年增加1,879.17万元,主要是一般公共服务支出增加992.75万元,国防支出减少5万元,公共安全支出增加12.04万元,教育支出增加450万元,文化旅游体育与传媒支出减少40万元,社会保障和就业支出增加57.66万元,卫生健康支出减少74.2万元,城乡社区支出增加940万元,农林水支出增加60万元,交通运输支出减少30万元,住房保障支出减少460万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算12,466.2万元,其中一般公共服务支出8,528.65万元,占68.41%;公共安全支出158.35万元,占1.27%;社会保障和就业支出943.4万元,占7.57%;国防支出10万元,占0.08%;教育支出570万元,占4.57%;文化旅游体育与传媒支出100万元,占0.8%;卫生健康支出5.8万元,占0.05%;节能环保支出300万元,占2.41%;城乡社区支出1,140万元,占9.14%;农林水支出530万元,占4.25%;交通运输支出100万元,占0.8%;灾害防治及应急管理支出80万元,占0.64%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数4,023.7万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费3,683.7万元,公用经费340万元,支出较去年减少1.33万元,主要是实行各线办办公经费包干

(二)项目支出:2024年本单位项目支出预算8,442.5万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出750万元,主要用于街道机关公用经费等方面;一般行政管理事务支出385万元,主要用于街道政府机关工作经费等方面;机关服务支出260万元,主要用于街道机关食堂运行等方面;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出3,994.7万元,主要用于征拆项目等方面;其他人大事务支出2万元,主要用于街道人大工作等方面;其他共产党事务支出80万元,主要用于党建活动项目等方面;基层司法业务支出50万元,主要用于综治维稳等方面;其他司法支出50万元,主要用于综治维稳等方面;其他退役军人事务管理支出5万元,主要用于退役军人事务等方面;其他民政管理事务支出15万元,主要用于街道民政事务等方面;其他社会福利支出15万元,主要用于社会保障等方面;其他国防支出10万元,主要用于武装部事务等方面;初中教育支出120万元,主要用于初中学校教育等方面;其他普通教育支出450万元,主要用于小学学校教育等方面;其他文化旅游体育与传媒支出100万元,主要用于文化体育事务等方面;其他卫生健康支出5.8万元,主要用于公共卫生等方面;生态保护支出100万元,主要用于污染防治事务等方面;农村环境保护支出200万元,主要用于农村环境整治等方面;其他城乡社区公共设施支出1,140万元,主要用于卫片执法事务等方面;病虫害控制支出80万元,主要用于畜禽污染疫情防控等方面;乡村道路建设支出60万元,主要用于农村公路事务等方面;其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出60万元,主要用于乡村振兴等方面;对村民委员会和村党支部的补助支出330万元,主要用于村社区事务等方面;公路建设支出100万元,主要用于公路维修、维护等方面;其他应急管理支出80万元,主要用于应急救援等方面。支出较去年增加1,880.5万元,主要是体制分成预算金额和纳入一般公共预算管理的非税收入增加

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算,故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年本单位机关运行经费340万元,比上年预算减少6万元,下降1.73%,主要是在编人数较上年减少

(二)“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数为25万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费15万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费15万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少11万元,主要是公务用车运行维护费减少

(三)一般性支出情况

2024年本单位会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算0万元,未安排培训费预算;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等,预算0万元。

(四)政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2023年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理,纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为12,466.2万元,其中基本支出4,023.7万元,项目支出8,442.5万元,具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

相关附件下载:

2024年部门预算公开表.xlsx

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